Ultima modifica: 30 Maggio 2019

2019

30 Maggio 19 Gara

FATTURA 19FVIT009521 PER SCRIVANIA – DETERMINA 42 REALIZZAZIONE GABBIOTTO ATRIO BUZZATI

CIG:Z0327B3E56Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 19FVIT009521 PER SCRIVANIA – DETERMINA 42 REALIZZAZIONE GABBIOTTO ATRIO BUZZATIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 158.40Data di effettivo inizio:22/03/2019Data di ultimazione:22/03/2019Importo delle somme liquidate:2019: 158.40Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti CENTRUFFICIO LORETO SPA 08312370151 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCENTRUFFICIO LORETO SPA08312370151 – IT

30 Maggio 19 Gara

FATTURA FLV1463 – DETERMINA 72 ABBONAMENTO SILVER PLUS CORSI DI FORMAZIONE

CIG:ZC3288F047Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA FLV1463 – DETERMINA 72 ABBONAMENTO SILVER PLUS CORSI DI FORMAZIONEProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 650.00Data di effettivo inizio:24/05/2019Data di ultimazione:24/05/2019Importo delle somme liquidate:2019: 650.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti LEARNING UP SRL 14621041004 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariLEARNING UP SRL14621041004 – IT

30 Maggio 19 Gara

FATTURA 340 PER 358 ORE ASSISTENZA EDUCATIVA APRILE – Convenzione Progetto A Cooperativa sociale per l’utilizzo dei fondi per l’assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019

CIG:0000000000Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 340 PER 358 ORE ASSISTENZA EDUCATIVA APRILE – Convenzione Progetto A Cooperativa sociale per l’utilizzo dei fondi per l’assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 7134.15Data di effettivo inizio:17/09/2018Data di ultimazione:07/06/2019Importo delle somme liquidate:2019: 7134.15Anno di    »

30 Maggio 19 Gara

FATTURA 91 – DETERMINA 48 VISITA GUIDATA MANTOVA 22.03.2019 CLASSI SECONDE BUZZATI

CIG:ZAE276602BStruttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 91 – DETERMINA 48 VISITA GUIDATA MANTOVA 22.03.2019 CLASSI SECONDE BUZZATIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 330.00Data di effettivo inizio:01/03/2019Data di ultimazione:01/03/2019Importo delle somme liquidate:2019: 330.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti A.A.A. ADARTEM BY MANTOVAINFORMA SRL 02184810204 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariA.A.A. ADARTEM    »

30 Maggio 19 Gara

FATTURA 270/E – DETERMINA 61 ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO E PULIZIA

CIG:Z38281037BStruttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 270/E – DETERMINA 61 ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO E PULIZIAProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 2291.27Data di effettivo inizio:16/04/2019Data di ultimazione:16/04/2019Importo delle somme liquidate:2019: 2291.27Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti SIMA SOCIETA’ COOPERATIVA 08799370963 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariSIMA SOCIETA’ COOPERATIVA08799370963 – IT

30 Maggio 19 Gara

FATTURA 514 PER N 249 ORE ASSISTENZA EDUCATIVA APRILE – Convenzione AIAS per l’utilizzo dei fondi per l’assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019

CIG:0000000000Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 514 PER N 249 ORE ASSISTENZA EDUCATIVA APRILE – Convenzione AIAS per l’utilizzo dei fondi per l’assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 4963.06Data di effettivo inizio:17/09/2018Data di ultimazione:07/06/2019Importo delle somme liquidate:2019: 4963.06Anno di riferimento:2019Elenco degli    »

30 Maggio 19 Gara

Fattura n. 5/09 del 11/04/2019 – DETERMINA 130 ATTIVITA’ PARCO ITTICO IL 10/04/2019 CLASSE 4A FERMI

CIG:ZDD2651641Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:Fattura n. 5/09 del 11/04/2019 – DETERMINA 130 ATTIVITA’ PARCO ITTICO IL 10/04/2019 CLASSE 4A FERMIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 240.00Data di effettivo inizio:14/12/2018Data di ultimazione:14/12/2018Importo delle somme liquidate:2019: 240.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti SOCIETA’ AGRICOLA BIO LUGA 10574020961 – IT Elenco degli    »

23 Maggio 19 Gara

FATTURA 19PAS0002986 – DETERMINA 5 ACQUISTO DOMINIO .EDU

CIG:Z5126D3A41Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 19PAS0002986 – DETERMINA 5 ACQUISTO DOMINIO .EDUProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 37.90Data di effettivo inizio:23/01/2019Data di ultimazione:23/01/2019Importo delle somme liquidate:2019: 37.90Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti ARUBA S.p.A. 04552920482 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariARUBA S.p.A.04552920482 – IT

23 Maggio 19 Gara

Fattura n. 71 del 20/05/2019 DETERMINA 64 USCITA ALLA FABRICA DEL VAPORE IL 06.05.2019 QUARTE MUNARI

CIG:Z8C27E8E1CStruttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:Fattura n. 71 del 20/05/2019 DETERMINA 64 USCITA ALLA FABRICA DEL VAPORE IL 06.05.2019 QUARTE MUNARIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 696.00Data di effettivo inizio:04/04/2019Data di ultimazione:04/04/2019Importo delle somme liquidate:2019: 696.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti FOSFORO SOC. COOP. SOCIALE 09951720961 – IT Elenco degli    »

23 Maggio 19 Gara

Fattura n. 60 del 11/04/2019 – DETERMINA 148 ATTIVITA’ MUSEO FARFALLA IL 18.03.2019 CLASSE 4A MUNARI

CIG:ZD4265DFC4Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:Fattura n. 60 del 11/04/2019 – DETERMINA 148 ATTIVITA’ MUSEO FARFALLA IL 18.03.2019 CLASSE 4A MUNARIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 144.00Data di effettivo inizio:18/12/2018Data di ultimazione:18/12/2018Importo delle somme liquidate:2019: 144.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti FOSFORO SOC. COOP. SOCIALE 09951720961 – IT Elenco degli    »

23 Maggio 19 Gara

FATTURA 156/M – DETERMINA 50 PROGETTO CERTIFICAZIONE DELF A1

CIG:ZC32799C71Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 156/M – DETERMINA 50 PROGETTO CERTIFICAZIONE DELF A1Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 400.00Data di effettivo inizio:15/03/2019Data di ultimazione:15/03/2019Importo delle somme liquidate:2019: 400.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti INSTITUT FRANCAIS ITALIA 96045350582 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariINSTITUT FRANCAIS ITALIA96045350582 – IT

17 Maggio 19 Gara

FATTURA 42 E NOTA DI CREDITO 4 A STORNO PARZIALE – DETERMINA 66 ATTIVITA’ DI CANOA E TRASPORTO DALLA SEDE SCOLASTICA ALL’IDROSCALO CLASSI TERZE BUZZATI

CIG:Z64282E5F7Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 42 E NOTA DI CREDITO 4 A STORNO PARZIALE – DETERMINA 66 ATTIVITA’ DI CANOA E TRASPORTO DALLA SEDE SCOLASTICA ALL’IDROSCALO CLASSI TERZE BUZZATIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1245.91Data di effettivo inizio:29/04/2019Data di ultimazione:29/04/2019Importo delle somme liquidate:2019: 1245.91Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti    »

17 Maggio 19 Gara

FATTURA 61/1 – DETERMINA 47 RIPARAZIONE SERRATURE CANCELLI PRIMARIA E CITOFONO VIA CARNIA

CIG:ZE927AE651Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 61/1 – DETERMINA 47 RIPARAZIONE SERRATURE CANCELLI PRIMARIA E CITOFONO VIA CARNIAProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 280.00Data di effettivo inizio:21/03/2019Data di ultimazione:21/03/2019Importo delle somme liquidate:2019: 280.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti CRIMAIMPIANTI SNC 06630220967 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCRIMAIMPIANTI SNC06630220967 – IT

17 Maggio 19 Gara

FATTURA 4596/P – DETERMINA 56 MATERIALE LABORATORIO PITTURA PLESSO “E. FERMI” (FONDI DIRITTO ALLO STUDIO)

CIG:Z1C27DA4F7Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 4596/P – DETERMINA 56 MATERIALE LABORATORIO PITTURA PLESSO “E. FERMI” (FONDI DIRITTO ALLO STUDIO)Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 7.71Data di effettivo inizio:02/04/2019Data di ultimazione:02/04/2019Importo delle somme liquidate:2019: 7.71Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariGRUPPO    »

17 Maggio 19 Gara

FATTURA 4595/P – GIODICART DETERMINA 114 ACQUISTI VARI TRACCIA 2

CIG:Z50265A3ADStruttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 4595/P – GIODICART DETERMINA 114 ACQUISTI VARI TRACCIA 2Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 30.74Data di effettivo inizio:17/12/2018Data di ultimazione:17/12/2018Importo delle somme liquidate:2019: 30.74Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariGRUPPO GIODICART S.R.L.04715400729 – IT

17 Maggio 19 Gara

FATTURA 41986 – DETERMINA 57 MATERIALI ERICKSON PLESSO “E. FERMI” (FONDI DIRITTO ALLO STUDIO)

CIG:Z8D27DB4B7Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 41986 – DETERMINA 57 MATERIALI ERICKSON PLESSO “E. FERMI” (FONDI DIRITTO ALLO STUDIO)Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 158.30Data di effettivo inizio:02/04/2019Data di ultimazione:02/04/2019Importo delle somme liquidate:2019: 158.30Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti Media Direct srl 02409740244 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariMedia Direct    »

14 Maggio 19 Gara

FATTURA 21/P – DETERMINA 152 NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE USCITA PARCO ITTICO IL 10.04.19

CIG:Z8F2561C30Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 21/P – DETERMINA 152 NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE USCITA PARCO ITTICO IL 10.04.19Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 400.00Data di effettivo inizio:18/10/2018Data di ultimazione:18/10/2018Importo delle somme liquidate:2019: 400.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti Autoservizi Colombo 02314260155 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAutoservizi Colombo02314260155 –    »

14 Maggio 19 Gara

FATTURA 20/P – DETERMINA 149 NOLEGGIO CON CONDUCENTE BUS PER USCITA DIDATTICA CAPODIPONTE + BOARIO IL 05.04.19

CIG:Z272561B9CStruttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 20/P – DETERMINA 149 NOLEGGIO CON CONDUCENTE BUS PER USCITA DIDATTICA CAPODIPONTE + BOARIO IL 05.04.19Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1090.91Data di effettivo inizio:18/10/2018Data di ultimazione:18/10/2018Importo delle somme liquidate:2019: 1090.91Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti Autoservizi Colombo 02314260155 – IT Elenco degli operatori    »

14 Maggio 19 Gara

FATTURA 19/P – DETERMINA 93 NOLEGGIO CON CONDUCENTE BUS PER VISITA ABBAZIA DI CHIARAVALLE IL 03.04.19

CIG:Z9A2561A40Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 19/P – DETERMINA 93 NOLEGGIO CON CONDUCENTE BUS PER VISITA ABBAZIA DI CHIARAVALLE IL 03.04.19Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 780.00Data di effettivo inizio:18/10/2018Data di ultimazione:18/10/2018Importo delle somme liquidate:2019: 780.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti Autoservizi Colombo 02314260155 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAutoservizi    »

14 Maggio 19 Gara

FATTURA D/7 – DETERMINA 63 FATTORIA DIDATTICA CASCINA GUZZAFAME IL 03/05/2019 CLASSI PRIME MUNARI

CIG:Z7327F68E1Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA D/7 – DETERMINA 63 FATTORIA DIDATTICA CASCINA GUZZAFAME IL 03/05/2019 CLASSI PRIME MUNARIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 768.00Data di effettivo inizio:09/04/2019Data di ultimazione:09/04/2019Importo delle somme liquidate:2019: 768.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti SOCIETA’ AGRICOLA FRATELLI MONTI 05964020159 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariSOCIETA’    »

14 Maggio 19 Gara

FATTURA 122 PER 1005 ORE ASSISTENZA EDUCATIVA TRIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO – Convenzione Tempo per l’infanzia per l’utilizzo dei fondi per l’assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019

CIG:0000000000Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 122 PER 1005 ORE ASSISTENZA EDUCATIVA TRIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO – Convenzione Tempo per l’infanzia per l’utilizzo dei fondi per l’assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 19998.50Data di effettivo inizio:17/09/2018Data di ultimazione:07/06/2019Importo delle somme liquidate:2019:    »

14 Maggio 19 Gara

FATTURA 73/PA – DETERMINA 142 NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE VISITA MADONNA DELLE NEVI MEZZOLDO IL 15/04/2019

CIG:Z3B2562FB5Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 73/PA – DETERMINA 142 NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE VISITA MADONNA DELLE NEVI MEZZOLDO IL 15/04/2019Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 500.00Data di effettivo inizio:18/10/2018Data di ultimazione:18/10/2018Importo delle somme liquidate:2019: 500.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI GUIZZETTI SRL 00594610164 – IT Elenco degli operatori    »

14 Maggio 19 Gara

FATTURA 72/PA – DETERMINA 108 NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE USCITA CASCINA GUZZAFAME GAGGIANO IL 12/04/2019

CIG:Z272561C97Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 72/PA – DETERMINA 108 NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE USCITA CASCINA GUZZAFAME GAGGIANO IL 12/04/2019Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 850.00Data di effettivo inizio:18/10/2018Data di ultimazione:18/10/2018Importo delle somme liquidate:2019: 850.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI GUIZZETTI SRL 00594610164 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI    »

14 Maggio 19 Gara

FATTURA 71/PA – DETERMINA 106 NOLEGGIO CON CONDUCENTE USCITA MEZZOLDO IL 05.04.19

CIG:ZCE2562F21Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 71/PA – DETERMINA 106 NOLEGGIO CON CONDUCENTE USCITA MEZZOLDO IL 05.04.19Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 500.00Data di effettivo inizio:18/10/2018Data di ultimazione:18/10/2018Importo delle somme liquidate:2019: 500.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI GUIZZETTI SRL 00594610164 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI GUIZZETTI SRL00594610164 –    »

3 Maggio 19 Gara

FATTURA 3886/P – DETERMINA 56 MATERIALE LABORATORIO PITTURA PLESSO “E. FERMI” (FONDI DIRITTO ALLO STUDIO)

CIG:Z1C27DA4F7Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 3886/P – DETERMINA 56 MATERIALE LABORATORIO PITTURA PLESSO “E. FERMI” (FONDI DIRITTO ALLO STUDIO)Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 62.41Data di effettivo inizio:02/04/2019Data di ultimazione:02/04/2019Importo delle somme liquidate:2019: 62.41Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariGRUPPO    »

3 Maggio 19 Gara

FATTURA 3885/P – GIODICART DETERMINA 114 ACQUISTI VARI TRACCIA 2

CIG:Z50265A3ADStruttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 3885/P – GIODICART DETERMINA 114 ACQUISTI VARI TRACCIA 2Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 55.33Data di effettivo inizio:17/12/2018Data di ultimazione:17/12/2018Importo delle somme liquidate:2019: 55.33Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariGRUPPO GIODICART S.R.L.04715400729 – IT

3 Maggio 19 Gara

Fattura n. 2019/01848 del 26/04/2019 – VISITA MEDICO COMPETENTE

CIG:Z211D94789Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:Fattura n. 2019/01848 del 26/04/2019 – VISITA MEDICO COMPETENTEProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 50.00Data di effettivo inizio:26/04/2019Data di ultimazione:26/04/2019Importo delle somme liquidate:2019: 50.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti FRAREG 11157810158 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariFRAREG11157810158 – IT

3 Maggio 19 Gara

FATTURA 000149-0C1 PA – DETERMINA 54 KIT LIM FONDI DIRITTO ALLO STUDIO

CIG:Z5827D135CStruttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 000149-0C1 PA – DETERMINA 54 KIT LIM FONDI DIRITTO ALLO STUDIOProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 8386.00Data di effettivo inizio:29/03/2019Data di ultimazione:29/03/2019Importo delle somme liquidate:2019: 8386.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti COMPUTERS SERVICE 01572550356 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCOMPUTERS SERVICE01572550356 – IT

3 Maggio 19 Gara

DETERMINA 38 VIAGGIO D’ISTRUZIONE LAGO MAGGIORE CLASSI QUINTE “FERMI” E “MUNARI”

CIG:Z4327725D1Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:DETERMINA 38 VIAGGIO D’ISTRUZIONE LAGO MAGGIORE CLASSI QUINTE “FERMI” E “MUNARI”Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 6423.50Data di effettivo inizio:06/03/2019Data di ultimazione:06/03/2019Importo delle somme liquidate:2019: 6423.50Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti PANDA TREK SRL 08054560969 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariPANDA TREK SRL08054560969 – IT

3 Maggio 19 Gara

FATTURA V3-8466 – DETERMINA 43 MATERIALE SOSTEGNO BUZZATI

CIG:Z8D279736AStruttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA V3-8466 – DETERMINA 43 MATERIALE SOSTEGNO BUZZATIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 424.43Data di effettivo inizio:15/03/2019Data di ultimazione:15/03/2019Importo delle somme liquidate:2019: 424.43Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL02027040019 – IT

3 Maggio 19 Gara

Fattura n. 8719125112 del 19/04/2019 – SPESE POSTALI MARZO

CIG:ZF821AB8E8Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:Fattura n. 8719125112 del 19/04/2019 – SPESE POSTALI MARZOProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 51.46Data di effettivo inizio:01/01/2019Data di ultimazione:31/12/2019Importo delle somme liquidate:2019: 51.46Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti POSTE ITALIANE SPA – Area Log.ca Terr.le Lombardia 97103880585 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariPOSTE ITALIANE    »

3 Maggio 19 Gara

FATTURA 223 PER N. 462 ORE ASSISTENZA EDUCATIVA MARZO – Convenzione Progetto A Cooperativa sociale per l’utilizzo dei fondi per l’assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019

CIG:0000000000Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 223 PER N. 462 ORE ASSISTENZA EDUCATIVA MARZO – Convenzione Progetto A Cooperativa sociale per l’utilizzo dei fondi per l’assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 9193.80Data di effettivo inizio:17/09/2018Data di ultimazione:07/06/2019Importo delle somme liquidate:2019: 9193.80Anno    »

3 Maggio 19 Gara

DETERMINA 52 – ATTIVITA’ RIFUGIO MADONNA DELLE NEVI MEZZOLDO IL 15-04-2019 CLASSI 1A – 1D BUZZATI

CIG:Z3327C59E2Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:DETERMINA 52 – ATTIVITA’ RIFUGIO MADONNA DELLE NEVI MEZZOLDO IL 15-04-2019 CLASSI 1A – 1D BUZZATIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 220.00Data di effettivo inizio:27/03/2019Data di ultimazione:27/03/2019Importo delle somme liquidate:2019: 220.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti OPERA DIOCESANA PRO CLERO 00333790160 – IT Elenco degli    »

3 Maggio 19 Gara

Fattura 5/00 – DETERMINA 46 ATTIVITA’ AL RIFUGIO MADONNA DELLE NEVI 05.04.2019 CLASSI 1B 1H BUZZATI

CIG:Z5927A2A79Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:Fattura 5/00 – DETERMINA 46 ATTIVITA’ AL RIFUGIO MADONNA DELLE NEVI 05.04.2019 CLASSI 1B 1H BUZZATIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 250.00Data di effettivo inizio:19/03/2019Data di ultimazione:19/03/2019Importo delle somme liquidate:2019: 250.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti OPERA DIOCESANA PRO CLERO 00333790160 – IT Elenco degli    »

3 Maggio 19 Gara

Fattura n. 2019/01407 del 10/04/2019 – INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE (PERIODO 27.03.2018 – 27.03.2019)

CIG:Z211D94789Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:Fattura n. 2019/01407 del 10/04/2019 – INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE (PERIODO 27.03.2018 – 27.03.2019)Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 390.00Data di effettivo inizio:27/03/2018Data di ultimazione:27/03/2019Importo delle somme liquidate:2019: 390.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti FRAREG 11157810158 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariFRAREG11157810158 – IT

3 Maggio 19 Gara

FATTURA N. 392 PER N. 350 ORE ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI MARZO – Convenzione AIAS per l’utilizzo dei fondi per l’assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019

CIG:0000000000Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA N. 392 PER N. 350 ORE ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI MARZO – Convenzione AIAS per l’utilizzo dei fondi per l’assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 6970.97Data di effettivo inizio:17/09/2018Data di ultimazione:07/06/2019Importo delle somme liquidate:2019: 6970.97Anno    »

3 Maggio 19 Gara

FATTURA 41710 – DETERMINA 55 PC NOTEBOOK LENOVO DIRITTO ALLO STUDIO

CIG:Z8C27D14A1Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 41710 – DETERMINA 55 PC NOTEBOOK LENOVO DIRITTO ALLO STUDIOProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1260.00Data di effettivo inizio:29/03/2019Data di ultimazione:29/03/2019Importo delle somme liquidate:2019: 1260.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti Media Direct srl 02409740244 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariMedia Direct srl02409740244 – IT

16 Aprile 19 Gara

FATTURA 225 – DETERMINA 10 SPETTACOLO DEL 05-04-19 CLASSI SECONDE MUNARI

CIG:Z872709FC7Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 225 – DETERMINA 10 SPETTACOLO DEL 05-04-19 CLASSI SECONDE MUNARIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 909.09Data di effettivo inizio:06/02/2019Data di ultimazione:06/02/2019Importo delle somme liquidate:2019: 909.09Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti TEATRO DEL BURATTO 02854100159 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariTEATRO DEL BURATTO02854100159 – IT

16 Aprile 19 Gara

Fattura n. 18/6708 del 14/12/2018 PER N 5 VISITE MEDICO COMPETENTE

CIG:Z211D94789Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:Fattura n. 18/6708 del 14/12/2018 PER N 5 VISITE MEDICO COMPETENTEProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 252.00Data di effettivo inizio:24/03/2017Data di ultimazione:26/03/2020Importo delle somme liquidate:2019: 252.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti FRAREG 11157810158 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariFRAREG11157810158 – IT

10 Aprile 19 Gara

FATTURA N 8101002985 TRATTA DI ANDATA MILANO/ALASSIO – DETERMINA 51 VIAGGIO IN TRENO SCUOLA NATURA 01.04.19 – 03.04.19 CLASSE 4B FERMI

CIG:Z6D27A9BB7Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA N 8101002985 TRATTA DI ANDATA MILANO/ALASSIO – DETERMINA 51 VIAGGIO IN TRENO SCUOLA NATURA 01.04.19 – 03.04.19 CLASSE 4B FERMIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 177.26Data di effettivo inizio:20/03/2019Data di ultimazione:20/03/2019Importo delle somme liquidate:2019: 177.26Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti GRUPPO FS ITALIANE 2015    »

9 Aprile 19 Gara

FATTURA 169 – DETERMINA 49 VISITA ARCHEOPARK 05.04.2019 CLASSI TERZE MUNARI

CIG:Z242758B78Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 169 – DETERMINA 49 VISITA ARCHEOPARK 05.04.2019 CLASSI TERZE MUNARIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1176.00Data di effettivo inizio:27/02/2019Data di ultimazione:27/02/2019Importo delle somme liquidate:2019: 1176.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti Archeopark 01928420981 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariArcheopark01928420981 – IT

3 Aprile 19 Gara

FATTURA 190631/E – DETERMINA N 1 RINNOVO FIRMA DIGITALE DSGA

CIG:Z2626A8151Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 190631/E – DETERMINA N 1 RINNOVO FIRMA DIGITALE DSGAProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 80.00Data di effettivo inizio:10/01/2019Data di ultimazione:10/01/2019Importo delle somme liquidate:2019: 80.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti DIEMME INFORMATICA S.R.L. 02115770469 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariDIEMME INFORMATICA S.R.L.02115770469 – IT

3 Aprile 19 Gara

FATTURA 348 PER N. 334 ORE ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI FEBBRAIO – Convenzione AIAS per l’utilizzo dei fondi per l’assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019

CIG:0000000000Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 348 PER N. 334 ORE ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI FEBBRAIO – Convenzione AIAS per l’utilizzo dei fondi per l’assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 6652.57Data di effettivo inizio:17/09/2018Data di ultimazione:07/06/2019Importo delle somme liquidate:2019: 6652.57Anno di    »

2 Aprile 19 Gara

Fattura n. 8719095102 del 29/03/2019 – SPESE POSTALI FEBBRAIO

CIG:ZF821AB8E8Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:Fattura n. 8719095102 del 29/03/2019 – SPESE POSTALI FEBBRAIOProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 31.00Data di effettivo inizio:01/01/2019Data di ultimazione:31/12/2019Importo delle somme liquidate:2019: 31.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti POSTE ITALIANE SPA – Area Log.ca Terr.le Lombardia 97103880585 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariPOSTE ITALIANE    »

2 Aprile 19 Gara

FATTURA 77 – DETERMINA N 124 SPETTACOLO L’ARTE DELLA MENZOGNA TEATRO LEONARDO 02.04.2019 CLASSE 3F BUZZATI

CIG:ZBA26120D2Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 77 – DETERMINA N 124 SPETTACOLO L’ARTE DELLA MENZOGNA TEATRO LEONARDO 02.04.2019 CLASSE 3F BUZZATIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 177.27Data di effettivo inizio:03/12/2018Data di ultimazione:03/12/2018Importo delle somme liquidate:2019: 177.27Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS 04654610874 –    »

2 Aprile 19 Gara

FATTURA 1883/A DETERMINA 54 – Nuovo Regolamento sulla Privacy GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 WEB

CIG:Z4623A7B05Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 1883/A DETERMINA 54 – Nuovo Regolamento sulla Privacy GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 WEBProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 200.00Data di effettivo inizio:21/05/2018Data di ultimazione:21/05/2018Importo delle somme liquidate:2019: 200.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti Axios Italia Service s.r.l. 06331261005 – IT Elenco degli    »

2 Aprile 19 Gara

FATTURA 5/PA – DETERMINA 112 PROGETTO TEATRO IN LINGUA FRANCESE A.S. 2018/2019

CIG:ZF92549132Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA 5/PA – DETERMINA 112 PROGETTO TEATRO IN LINGUA FRANCESE A.S. 2018/2019Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1400.00Data di effettivo inizio:11/10/2018Data di ultimazione:11/10/2018Importo delle somme liquidate:2019: 1400.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti LE LINGUE NEL MONDO – CENTRO LINGUISTICO CULTURALE 01058160258 – IT Elenco degli    »

2 Aprile 19 Gara

FATTURA E/42 – DETERMINA 40 NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE VIAGGIO A MANTOVA IL 22/03/2019 CLASSI SECONDE BUZZATI

CIG:ZC42778B42Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA E/42 – DETERMINA 40 NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE VIAGGIO A MANTOVA IL 22/03/2019 CLASSI SECONDE BUZZATIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1700.00Data di effettivo inizio:07/03/2019Data di ultimazione:07/03/2019Importo delle somme liquidate:2019: 1700.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L. 02257280160 – IT Elenco degli    »

2 Aprile 19 Gara

Saldo 75% FATTPA 25_19 DETERMINA 18 – VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TRIESTE IL 28-29 MARZO CLASSI TERZE BUZZATI

CIG:Z262733105Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:Saldo 75% FATTPA 25_19 DETERMINA 18 – VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TRIESTE IL 28-29 MARZO CLASSI TERZE BUZZATIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 4050.00Data di effettivo inizio:18/02/2019Data di ultimazione:18/02/2019Importo delle somme liquidate:2019: 4050.00Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti KEY TRE VIAGGI S.r.l. 00571400324 – IT Elenco    »

28 Marzo 19 Gara

FATTURA N 8101002460 – DETERMINA 36 VIAGGIO IN TRENO A TORINO 20 03 2019 CLASSI 4B 4C FERMI

CIG:Z9626D0256Struttura proponente:Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago97154750158Oggetto del bando:FATTURA N 8101002460 – DETERMINA 36 VIAGGIO IN TRENO A TORINO 20 03 2019 CLASSI 4B 4C FERMIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 499.59Data di effettivo inizio:22/01/2019Data di ultimazione:22/01/2019Importo delle somme liquidate:2019: 499.59Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti GRUPPO FS ITALIANE 2015 05403151003 – IT    »